000 | 02069nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000015084 | ||
005 | 20160221095737.0 | ||
008 | 111229s2006 ck a grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9586484343 _c(pasta blanda) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.155 _bE82c _221 ed. |
100 | 1 | _aEstupiñán Gaitán, Rodrigo | |
245 | 1 | 0 |
_aAdministración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna / _cRodrigo Estupiñán Gaitán. |
260 |
_aBogotá : _bEcoe, _c2006. |
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300 | _a320 p. | ||
490 | 0 | _aColección Textos Universitarios | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas, glosario, etc. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. El control interno (modelo) -- 2. Organización de la auditoría interna -- 3. Enfoque moderno de la auditoría interna -- 4. Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en América Latina -- 5. Código de ética -- 6. Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- 7. El riesgo empresarial -- 8. Administración de riesgos empresariales E.R.M. -- 9. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- 10. La auditoría interna y el (E.R.M.) -- 11. Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- 12. El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- 13. Prácticas del E.R.m. en la auditoría interna -- 14. Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna -- 15. Auditoría interna de cumplimiento por parte del auditor interno -- 16. Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- 17. Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- 18. Gobierno corporativo o Corporate governance -- 19. Los comités de auditoría y el gobierno corporativo. | |
544 | 1 |
_aDisponible en la Colección General : _bBiblioteca Central. |
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650 | 1 | 4 | _aGestión Integral de Riesgos |
650 | 1 | 4 | _aAdministración de Riesgos |
650 | 1 | 4 | _aAuditoría Interna |
650 | 1 | 4 | _aAdministración Financiera |
830 | 0 |
_aColección Textos Universitarios : _tArea Contabilidad y Finanzas. |
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999 |
_c14919 _d14919 |