Biblioteca Benjamin Sarta

Propuesta de mejoramiento del sistema de control interno en el área de disponibilidad de una empresa de compra venta: E JIMENEZ Y ASOCIADOS / [Trabajo de grado] Armando Candama Navarro.

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoIdioma: Español Detalles de publicación: Barranquilla, Colombia.: Universidad Autónoma del Caribe, 2013Descripción: 73 páginas. incluye anexosTema(s): Nota de disertación: Tesis (Especializacion en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa ) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de, postgrado, 2013 Resumen: RESUMEN: El siguiente el siguiente estudio se utilizó la metodología descriptiva y el metodo análitico, se desarrollaron tres capitulos a saber: el diagnóstico de los procesos de control que actualmente realiza o no la empresa e el área de disponible, el segundo fue el diseño del control interno y el tercero las propuestas de mejora por parte de la gerencia. El estudio concluyó que la empresa E JIMENES Y ASOCIADOS , posee mediano manejo de disponible desde l perspectiva del control interno, ello lleva a que se replantean las políticas de gestión contable y administrativas para que el manejo del mismo sea el adecuado, ademas el control interno en una empresa de compra y venta esta orientada a prevenir o detectar errores e irregularidades , se recomienda lo ejecuten, maxime cuando la bancarización es una formalidad que obliga mayor control del efectivo en las empresas.
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Tesis (Especializacion en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa ) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de, postgrado, 2013

RESUMEN:
El siguiente el siguiente estudio se utilizó la metodología descriptiva y el metodo análitico, se desarrollaron tres capitulos a saber: el diagnóstico de los procesos de control que actualmente realiza o no la empresa e el área de disponible, el segundo fue el diseño del control interno y el tercero las propuestas de mejora por parte de la gerencia. El estudio concluyó que la empresa E JIMENES Y ASOCIADOS , posee mediano manejo de disponible desde l perspectiva del control interno, ello lleva a que se replantean las políticas de gestión contable y administrativas para que el manejo del mismo sea el adecuado, ademas el control interno en una empresa de compra y venta esta orientada a prevenir o detectar errores e irregularidades , se recomienda lo ejecuten, maxime cuando la bancarización es una formalidad que obliga mayor control del efectivo en las empresas.

Recurso bibliográfico disponible en la Colección de Trabajos de Grado.

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