TY - BOOK AU - Estupiñán Gaitán,Rodrigo TI - Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna T2 - Colección Textos Universitarios SN - 9586484343 U1 - 658.155 21 ed. PY - 2006/// CY - Bogotá PB - Ecoe KW - Gestión Integral de Riesgos KW - Administración de Riesgos KW - Auditoría Interna KW - Administración Financiera N1 - Incluye referencias bibliográficas, glosario, etc; Cap. 1. El control interno (modelo) -- 2. Organización de la auditoría interna -- 3. Enfoque moderno de la auditoría interna -- 4. Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en América Latina -- 5. Código de ética -- 6. Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- 7. El riesgo empresarial -- 8. Administración de riesgos empresariales E.R.M. -- 9. El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- 10. La auditoría interna y el (E.R.M.) -- 11. Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- 12. El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- 13. Prácticas del E.R.m. en la auditoría interna -- 14. Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna -- 15. Auditoría interna de cumplimiento por parte del auditor interno -- 16. Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- 17. Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- 18. Gobierno corporativo o Corporate governance -- 19. Los comités de auditoría y el gobierno corporativo ER -