Biblioteca Benjamin Sarta

Diseño de los procedimientos administrativos y de control interno a la Liga de Lucha Contra el Cáncer-seccional Atlántico / Guillermo Angulo Vega. Trabajo de Grado.

Por: Colaborador(es): Tipo de material: ArtículoArtículoIdioma: Español Detalles de publicación: Barranquilla, Colombia : Universidad Autónoma del Caribe, 2001.Descripción: 162 páginas : ilustraciones, gráficas, etcTema(s): Nota de disertación: Trabajo de Grado (Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria Externa) -- Universidad Autónoma del Caribe. programa de Postgrado, 2001. Resumen: RESUMEN: EL control interno como instrumento que busca proteger los recursos de la organización, su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten, garantiza la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional ; y vela porque estas funciones están dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la misma.
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TPRF 0016P Las prácticas empresariales de entrenamiento contable y de auditoría como estrategía en la formación del contador público / TPRF 0017P Diseño de los procedimientos administrativos y de control interno de la unidad de servicios de salud de la Universidad del Atlántico / TPRF 0018P Herramienta para la evaluación de riesgos para la implementación de la auditoría financiera en la Caja de Compensación familiar de Barranquilla Combarranquilla / TPRF 0019P Diseño de los procedimientos administrativos y de control interno a la Liga de Lucha Contra el Cáncer-seccional Atlántico / TPRF 0020P Guía de consideración para el proceso de implantación de la auditoría de sistemas en una institución educativa del nivel superior / TPRF 0020P Guía de consideración para el proceso de implantación de la auditoría de sistemas en una institución educativa del nivel superior / TPRF 0021P Incidencias de la auditoria médica con un sistema obligatorio de garantías de calidad de las empresas solidarias de salud E.S.S. /

Trabajo de Grado (Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria Externa) -- Universidad Autónoma del Caribe. programa de Postgrado, 2001.

Incluye referencias bibliográficas, conclusiones generales, etc.

RESUMEN:
EL control interno como instrumento que busca proteger los recursos de la organización, su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten, garantiza la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional ; y vela porque estas funciones están dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la misma.

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