Biblioteca Benjamin Sarta

Modelo de control interno para el área de tesorería del secretariado Arquidiocesano Pastoral Social Barranquilla / Carmela Benita Redondo González. [Trabajo de grado]

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoIdioma: Español Detalles de publicación: Barranquilla, Colombia.: Universidad Autónoma del Caribe, 2012Descripción: 82 páginasTema(s): Nota de disertación: Tesis ( Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de, Postgrado, 2012 Resumen: RESUMEN: Se realizará el control interno en el área de tesorería del Secretariado Arquidiocesano de Pastoral Social, proceso que consiste en obtener información con relación a la organización y a los procedimientos que actualmente están establecidos, los cuales servirán de base para la evaluación del sistema de control interno, la información requerida para desarrollar esta investigación se obtendrá a través de entrevistas con el personal de la entidad y mediante el estudio de documentos y manuales de procedimientos si los hay. al adentrarnos a esta investigación se ampliará y se describirá la importancia del área de tesorería, del control interno de manera general como también de los riesgos y los controles que se deben implementar o modificar en esta área para alcanzar las metas y políticas propuestas por la entidad, con el fin de obtener buenos resultados en las operaciones de la misma.
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Tesis ( Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de, Postgrado, 2012

RESUMEN:
Se realizará el control interno en el área de tesorería del Secretariado Arquidiocesano de Pastoral Social, proceso que consiste en obtener información con relación a la organización y a los procedimientos que actualmente están establecidos, los cuales servirán de base para la evaluación del sistema de control interno, la información requerida para desarrollar esta investigación se obtendrá a través de entrevistas con el personal de la entidad y mediante el estudio de documentos y manuales de procedimientos si los hay. al adentrarnos a esta investigación se ampliará y se describirá la importancia del área de tesorería, del control interno de manera general como también de los riesgos y los controles que se deben implementar o modificar en esta área para alcanzar las metas y políticas propuestas por la entidad, con el fin de obtener buenos resultados en las operaciones de la misma.

Recurso bibliográfico disponible en la Colección de Trabajos de Grado.

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